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审计局年工作总结

审计局年工作总结

时间:2023-11-28 作者:工作汇报网

审计局年工作总结合集(8篇)。

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审计局年工作总结【篇1】

2017年,区审计局在区委、区政府及上级审计机关的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实各项审计法规准则,扎实工作,开拓创新,勇于进取,各项工作都取得了新成绩,实现了新突破。

一、紧紧围绕中心,依法履行审计工作职责。

一是抓好预算执行审计。对 8个部门(单位)2016年度的预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。代表区政府向区人大做了《关于淄川区2016年区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,得到了区人大常委会和区领导的好评。二是抓好政府投资审计。紧密结合我区“项目建设年”和“三大战役”的推进,加大政府投资项目的审计力度,对专业技术要求高、投资过亿元的大项目,聘用社会专业工程审计人员参与审计,探索审计现场实施阶段内部控制办法,实行“双审三议”制度,保障工程投资审计质量。三是抓好领导干部经济责任审计。紧扣经济社会发展“新常态”,制订出台了《经济责任审计对象分类管理暂行办法》、《领导干部离任经济责任事项交接办法》和《关于进一步加强审计整改工作的通知》,扩大对领导干部经济责任审计的广度和深度。在审计内容上,加大“三公”经费的审计力度,扩大党政领导干部同步审计,积极探索开展领导干部自然资源资产审计,注重与纪检、组织、监察等部门协调沟通,按照区领导要求专门召开了审计整改专题会。积极探索村级审计的方式方法,加强成果运用。四是抓好企业税收审计。按照区政府授权和《淄川区企业审计监督及专项审计调查办法》,不断加大工作力度对 50 家企业涉税信息情况进行了专项审计调查,审计中侧重了解企业运营、财政资金安全、财务管理及税收的申报缴纳情况。五是抓好专项审计调查。完成区委、区政府临时交办项目12个。抽调14 名人员参加了镇办、部门巡察,为全区发展稳定做出贡献。

二、勇于创新突破,不断提升工作水平。

一是注重工作创新。结合我区关于“生态淄川建设”的工作实际,探索开展“1+N”审计组织形式,从审计内容、审计程序、审计整改等方面作出明确界定,促进被审计对象在“生态淄川建设”工作中,贯彻落实好区委、区政府的重大部署和要求,全面完成“生态淄川建设”的各项任务。关于“生态淄川”建设的工作思路被区长专门批示。并以科研课题上报省审计厅。二是注重优秀项目创建。将优秀项目创建作为一把手工程来抓,紧紧按照市局的要求和部署开展创建工作。有2个项目创建为市级优秀审计项目。有一个项目获省表彰项目。三是注重领导批示和移送移交。在市级以上宣传媒体发表文章24篇,有8篇《审计要情》被区领导批示。对每一个审计项目,都要求审计组注重提炼有效的审计信息,总结好的经验办法,在预算执行审计中,根据查出问题,及时撰写审计要情,工作报告得到了区长批示和人大好评。四是加强审计信息化建设。紧跟“大数据”背景下的审计形势,以应用为核心,不断加强审计信息化建设。目前,局所有项目均实现了100%内网交互,达到了“公文内网流转,审计实时交互,数据安全存储”的信息化管理模式。五是不断加强信息宣传工作。不断激励审计人员撰写审计信息的积极性,共在各级报刊、网络及区委、区政府两办信息上发稿60余篇。

三、坚持“人才兴审”,不断加强队伍建设。

一是深入开展“强基层、铸铁军”活动。按照市局要求,深入分析了我局工作中面临的主要困难,结合实际制定了“帮建方案”,同时制定了工作台账,推动工作开展。深入推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化,以“严细实高”的要求深化思想作风建设,以问题为导向,面向社会广泛征求意见建议10条,从人员培训、工作考核、干部选拔、审计质量四个方面加强了整改。严格各项纪律约束,加强公车使用管理,严格办公用房整改,从节约用电、用纸、用水等做起,大力倡导勤俭节约、反对浪费,全力提高机关服务效能和工作效率。二是提高业务水平。不断强化对审计人员的业务培训。组织全体审计人员集中培训。注重以干代训,6名人员参加了上级组织的社保资金、保障房、省管干部经济责任、职工构建住房等统一审计。三是加强精神文明建设。积极参加各种活动,在市局组织的运动会中,获得团体总分第一名的好成绩。按照区委要求,全程参与了全国农村精神文明现场会双杨镇杨兰村的准备工作,为全国农村精神文明现场会的顺利召开做出贡献。四是不断强化廉洁勤政意识。在审计队伍中实行“一承诺、二评议、三公开”制度,年初公开目标任务,年底对亮点工作和述职情况进行评议,每个审计人员都在工作中做到“公开身份、公开承诺、公开实绩”,增强工作透明度。把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”,通过抓教育、抓制度、抓监督,形成全方位廉政防范体系,着力打造勤廉务实的审计干部队伍。五是规范考核奖惩。注重以工作实绩和成果确定干部的奖罚任用,坚持民主集中制,认真做好中层干部选拔任用工作。结合日常审计工作,制定了《审计工作考核办法》、《审计人员考核办法》等考核细则,通过定性与定量考核相结合、定期与平时考核相结合,发挥考核的导向激励作用。

四、明确工作发展思路,扎实完成2018年工作任务

2018年审计工作的总体思路是,以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实各级审计工作会议精神,按照“全省有影响,全市争先进”的目标,深入开展“强基层、铸铁军”工程,突出做好党的建设,省市“优秀审计项目”创建,“生态淄川”审计体制创新,信息化应用四项工作,促进审计工作再上新台阶。

在工作中我们要主要把握好以下几个方面:

一是深入推进生态淄川审计。组织专门人员对《暂行办法》进行了进一步修改和完善。从审计内容、审计对象、审计组织形式、编报生态负债表等方面作出明确界定。

二是继续深化创新村居审计工作。立足于对审计对象的服务和沟通交流,将“互联网+”理念引入村居审计工作中,力争在淄川区“文化云”平台上,专门建立“村官直审”数据端口,实现村民与审计人员网上的互通互联,打通村居审计与基层群众的沟通渠道。充分发挥运用“村官直审、 纪审联动”工作机制,积极探索 “审计先行、纪委跟进、强化整改”的“村官直审”新模式,努力实现“指向明确,精准发力,规范运作”的新目标,强化整改和结果运用,切实发挥好村居审计在村居规范化建设中的作用。

三是注重优秀项目创建,提升审计质量。将优秀项目创建作为一把手工程来抓,按照市局的要求和部署开展创建工作。统筹整合审计力量,组织小分队、公关组,精准发力,努力争创省级优秀审计项目。同时,加大对优秀项目创建工作的考核奖惩力度,立军令状,大奖大罚,力争在优秀项目创建上有新突破。始终把牢审计质量“生命线”,深入探索“嵌入式”审理模式,严格审计质量管理,不断完善“三会一课”质量控制制度,以优秀项目的创建促进审计质量的提升。

四是注重审计结果运用,多出成果。2018年我们将紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以“新旧动能转换”、“扶贫审计”、“生态淄川审计”等为切入点,深挖问题线索,提出问题建议,提高审计专报、审计要情的影响力。充分发挥纪审联动工作机制的联动效应,与纪委、组织等部门加强沟通协调,做到成果共用共享。加强信息宣传考核,将任务明确到科室、量化到人员,激励全员写信息,提高宣传报道的质量和层次。

五是加强审计信息化建设,提高工作效率。认真借鉴“智慧审计”创新经验,坚持把审计信息化建设作为推动审计转型的突破口,将既定的审计信息化建设规划、制度、措施落到实处。按照审计署“金审工程”建设和省厅、市局建设“数字化”审计机关的要求,继续加大资金投入和计算机中级人才培训力度,加快审计数据中心和远程教育平台建设。进一步提高计算机审计在预算执行、企业税收审计等项目中的应用,努力打造计算机优秀项目和数字化审计品牌。

审计局年工作总结【篇2】

一、x年工作总结

x年,x区审计局完成671个审计项目,查出违规金额6110万元、管理不规范金额49.04亿元,其中640个政府投资项目审计核减工程款6.94亿元,提出建议909条并被采纳794条,-x年度区科技发展资金绩效审计项目被评为深圳市审计机关优秀审计项目,布吉高级中学校长任中经济责任审计项目被评为深圳市审计机关表彰审计项目,区疾病预防控制中心主任任中经济责任审计AO应用实例被审计署办公厅评为应用奖,区审计局被深圳市审计局和区政府评为x年度信息宣传先进集体,局党支部获得“-x年度先进基层党组织”等荣誉。审计工作多次得到市区领导的批示肯定,在推动建设现代化国际化新城区、推动大运工程建设和特区一体化进程中发挥了积极作用。

(一)整合审计资源和审计成果,积极构建财政审计大格局。将与财政收支相关的各领域审计统一纳入财政审计范畴,促进财政预算规范透明。一是发挥预算执行审计在财政审计大格局中的核心作用。开展x年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计,查出管理不规范金额12.29亿元,披露了挤占专项资金、社会抚养费未上缴国库、个别单位工资津贴发放不规范等问题,预算执行审计结果得到区主要领导的高度重视和批示,专门召开发改、财政和审计等部门协调会,研究分析财政存量资金使用问题、缓解我区建设资金缺口,大力推动提高我区财政资金使用效益。二是开展x年度区国土资金收支情况审计,查出管理不规范金额19.39亿元,揭示了部分政府储备土地被侵占、完工项目计划结余资金沉淀等问题,促进国土基金规范运作和政府储备用地管理。三是开展x年度地方税收征管情况审计,查出管理不规范金额572万元。首次运用区地税局房产税纳税信息电子数据,发现某大型楼盘1.76万平方米房产未申报房产税。

(二)全面提高经济责任审计工作水平,促进领导干部更好地履行经济责任。一是多措并举加大经济责任审计力度,将经济责任审计与预算执行审计同步实施提高效率。完成26位领导干部经济责任审计,查出违规金额2067万元、管理不规范金额9.8亿元,揭露了违规发放奖金补助、决策失误、财务管理不规范等问题。二是其中完成10位领导干部任中经济责任审计,查出违规金额1724万元、管理不规范金额3.73亿元,任中审计占全部经济责任审计项目的38%,促进领导干部依法行政。三是配合加强干部监督管理工作,及时向有关部门提供审计结果,向组织部门通报近三年经济责任审计工作情况、推动审计结果利用;邀请市审计局专家对区管单位一把手开展经济责任审计培训、强化依法理财意识;组织学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,切实提高经济责任审计工作水平。

(三)提升政府投资审计整体效果,推进大运工程建设和特区一体化。一是开展工程预算审计,促进大运工程建设。开展龙翔大道改扩建、深惠路沿线综合整治等363个大运配套工程预算审计,全力配合推进以大运工程为核心的重点项目建设,送审造价78.96亿元,审定造价72.61亿元,核减造价6.34亿元,核减率8.03%。二是实施工程决算审计,加速特区一体化。实施交通疏解、环境整治、城中村消防治理等277个政府工程决算审计,推动x市容环境提升,加快特区一体化进程,送审造价13.37亿元,审定造价12.77亿元,核减造价5987万元,核减率4.48%。三是移交5个项目审计结果给相关部门处理;工程财务审计查出39个项目结余财政资金3219万元,责成建设单位上交财政;追回多付给127个企业工程款848万元;完成街道办实施的工程欠款项目123个,完成20万元以下工程竣工决算造价备案342个,完成设计变更和现场签证备案36个;参与了保障性住房建设、中小学校舍安全工程、水晶之城学校收购等区政府交办的工作。

(四)开展对大运会配套工程、促进转变经济发展方式投资等48项重大项目拆迁补偿资金跟踪审计。对地铁3号线、地铁5号线、平湖金融服务基地、厦深铁路、博深高速、市精细化工园区坝光社区整体搬迁等48项市、区重大项目拆迁补偿资金实施全过程跟踪审计,拆迁总面积705.87万平方米,拆迁补偿总金额205亿元,已完成比亚迪、布吉信鸽路、荷康路(深圳市巨成实业公司)、坝核路等4个项目审计。截至x年底,共抽查评估报告306份,发现问题金额3.17亿元、非金额问题194个、下达审计意见函115份、出具审计报告23份、提出审计建议156条,促使有关单位制订整改措施50条、健全拆迁工作制度5项,挽回损失458万元,有力规范了全区拆迁补偿资金管理、加快了重大项目建设进度。

(五)组织专项审计和绩效审计,推进民生福利政策的贯彻落实。一是对11个街道拆除违建资金、下属企业改制、财政补助资金在社区使用管理情况等民生领域实施审计调查,提高财政资金使用效益、推进民生幸福城市建设。还根据上级审计机关部署,分阶段开展中小学教师待遇“两相当”问题审计调查、地方政府性债务审计调查。二是开展-x年度经济发展资金绩效审计,审查评价该专项资金的投入管理情况及其产生的实际效果,推动专项资金在转变经济发展方式中发挥更大作用。三是进行财务收支审计,推动区属企业发展壮大。对深圳市华程交通有限公司、x区龙之盛实业发展有限公司和x区对外经济发展有限公司等3家区属企业开展-x年度财务收支审计,促进区属企业健康发展。

(六)加大审计公告和审计整改力度。一是向社会公告竣工决算审计结果171份、预算审计结果164份、绩效审计结果1份,在政府在线网站向社会公告,接受社会公众的监督。二是审计提出建议909条并被采纳794条,督促有关单位调账处理金额2120万元、上交财政460万元、归还原渠道资金261万元。科技发展资金绩效审计提出6项建议被采纳,区政府专门出台《x区科技发展资金管理办法》,有关部门制定了24项实施细则。

(七)加强审计成果服务宏观管理的运用。一是围绕扩大内需促进经济增长重大决策部署,对近三年沿海生态林工程建设情况进行调查,调查结果得到区领导的批示,要求抓紧研究,尽快修订有关招投标规定、提升政府宏观管理水平,审计监督在扩大内需促进经济增长政策措施落实方面作用明显。二是完善工作机制,推动信息宣传工作向高层次拓展。信息工作考核在74家区属单位和驻x处以上单位中排名第四,在全市各区审计机关中排名第一。市委办《信息快报》采用4篇、《信息》采用14篇、市审计局网站采用48篇,1篇信息得到市委常委、副市长吕锐锋的批示,被评为全市优秀党政信息。

(八)强化审计业务管理,推进审计业务规范化建设。一是争创优秀审计项目。-x年度区科技发展资金绩效审计项目被评为深圳市审计机关优秀审计项目,布吉高级中学校长任中经济责任审计项目被评为深圳市审计机关表彰审计项目。二是将计算机审计作为改革创新重点。配备计算机硬件设施,积极参加上级审计机关组织的计算机案例评选申报,区疾病预防控制中心主任任中经济责任审计AO应用实例被审计署办公厅评为应用奖。三是制定特区一体化实施方案,按特区一体化标准提升审计工作水平。组织学习新国家审计准则、审计法实施条例及特区法规,开展审计项目质量检查,促进提升审计质量。

(九)其他工作。加强审计干部队伍建设和党风廉政建设,开展廉政风险防范管理,开展“想干、敢干、快干”机关作风大提升活动,深入基层一线,发扬文明审计、高效服务的良好作风;1名处级干部报名参加新疆喀什地区对口援建工作;分两批组织干部职工赴紫金县实地帮扶,派出1名同志到紫金县驻点一年、协助扶贫资金管理;配合纪检监察、信访等部门开展有关案件调查和检查,参与工程建设领域专项治理、“小金库”专项治理等工作;履行好对内部审计机构的指导职能,加强沟通联系;还根据人大代表建议开展街道非基建欠款清理工作等等。

二、x年工作思路

(一)落实特区一体化实施方案和十二五规划等中心工作。抓住关键问题,采取有力措施,在提升审计业务规范化、审计结果运用、改善审计设施条件等方面加大力度,使审计工作尽快尽早迈上新台阶。

(二)深化财政审计大格局。加强预算执行审计与其它审计项目成果的综合分析利用,以预算执行审计为核心,统筹开展税收征管情况审计、国土资金收支情况审计,把握财政资金分配、管理和使用的总体情况,揭示和反映财政管理体制机制问题,在宏观层面提高财政资金效益。

(三)加强领导干部经济责任审计。加强经济责任审计制度化和规范化建设,抓好经济责任审计新规定的宣传和贯彻落实,配合组织部门开展经济责任审计结果评议,加大任中经济责任审计比重,把对干部的“问责”与资金的“问效”结合起来。

(四)开展政府投资项目审计。全力服务大运项目、优先安排大运项目,提高审计效率,加快大运工程建设、推进特区一体化建设,并抓好中介协审工作,完成区政府临时交办的任务。

(五)开展重点项目拆迁补偿资金跟踪审计。对市、区政府重点工程拆迁补偿资金开展全过程跟踪审计,促进拆迁补偿资金管理。

(六)实施专项资金绩效审计、审计调查。围绕产业转型升级、建设幸福城市等政策措施落实情况开展绩效审计和审计调查,促进转变经济发展方式、建设民生幸福城市。

(七)加大审计整改和审计公告力度。督促、协调相关部门抓好审计整改,加大审计结果公告力度,进一步加强与其他单位内部审计机构的协调联系,扩大审计工作的影响。

(八)深入推进审计业务规范化建设。抓紧清理现行审计业务管理规章制度,x年要用新规定、新准则来规范审计业务;强化审计精品意识,通过争创优秀项目带动提高全局审计质量;开展业务培训学习,普及计算机审计,保持优良作风,营造人人想干事、能干事的氛围;抓好审计信息宣传和后勤服务工作,全面提升审计成果运用的层次和效果。

审计局年工作总结【篇3】

按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的xx届三中、四中全会精神和系列重要讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:

一、“”时期及20xx年审计工作基本情况

“”期间,我局共完成审计项目251个,查出各种违规金额1118.2万元,管理不规范金额161616.66万元,依法处理上缴财政735.5万元,核减工程款5067.58万元,向纪检监察机关移送案件1起。我局有2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5个项目被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获全市一等奖。区审计局荣获“全市审计系统先进集体”、“全市审计整改年活动先进集体”、“20xx年保障性住房审计项目优秀审计组”等荣誉称号。其中在20xx年以来,我局共完成各项审计项目35个,查出主要问题金额60682.78万元,其中:违规问题金额633.69万元,管理不规范金额57826.61万元,核减工程投资额655万元。提出审计建议并被采纳76条,上报审计信息35篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。

(一)深化财政预算执行审计,规范预算管理

20xx年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目1个,共查出管理不规范问题10个,主要问题金额45978万元,其中:查出违规金额441万元,管理不规范金额45537万元,挽回经济损失1063万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、“三公”经费情况等方面,加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。

(二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁

根据区委组织部委托,我局20xx年对7名领导干部进行经济责任审计,现已完成3名。审计查出主要问题17个,主要问题金额12482.3万元,其中:违规金额192.69万元,管理不规范金额12289.61万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规和政策、资金使用管理、单位内控管理、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、规范财务原始凭证等切实有效的审计建议,进一步促进领导权力规范运行,清廉作为。

(三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失

20xx年,政投审计审结项目共29个,核减工程款655万元。审计结果表明:政府投资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实施过程中的监管力度不够等。针对存在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金。

(四)关注专项资金审计,提高资金使用效益

现阶段,已完成专项调查审计3个,审计查出主要问题金额2141.48万元。一是完成审计署统一组织续审项目,港口区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完成港口区20xx-20xx年县域义务教育均衡发展专项资金审计;三是完成了港口区西湾海域环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映了专项资金的基本使用情况,揭示了专项资金使用存在的问题,客观事实地提出了审计意见,推动审计整改,确保专项资金使用的规范性、科学性。

(五)自然资源资产审计情况

本年度,领导干部经责审计其中有港口区水利局、港口区农业局为自然资源资产管理部门,我局对其部门进行经责审计时,加强审计监督覆盖内容,关注生态环境和自然资源的相关制度政策、管理体制等在被审领导干部执行中存在的问题和缺陷,分析原因,提出整改建议,切实履行好自然资源资产审计监督职责。

二、审计工作面临的形式及存在的突出问题

(一)编制少,业务人才紧缺

按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因此我局审计工作任务不断增加,审计任务繁重与审计力量不足的矛盾越来越突出。审计业务人才难招、紧缺,主要原因是审计部门编制少,临时聘用进来的人员,业务刚培养熟练,由于没有编制,遇到更好的发展岗位就走了,很难留得住人。

(二)审计信息化发展较慢

目前仍处在向无纸化审计办公模式发展阶段,但审计人员的信息化知识不够系统、全面,培训力度又不足以解决审计需要,致使审计人员运用AO、OA审计办公系统不纯熟。

三、审计工作的发展思路

(一)不断提高审计干部队伍的综合素质,从本质上提升审计质量

一是加强审计工作规范化建设,审计干部要以审计八不准为指针,以强化服务和监督为重点,不断完善责任制、审计工作制度、审计程序,提高工作效率。二是坚持“全面审计、突出重点”的方针,围绕区委、区政府以及民众关心的问题,对每一个审计项目都要审深、审透,充分发挥审计的综合经济监督职能。

(二)转变审计工作方式,推进全面实行计算机审计进程

应加强计算机技术和风险分析方法在审计中的运用,提高审计的经济效益性。审计人员必须掌握审计系统AO、OA的运用操作,注意审计系统软件的更新,与时俱进,避免审计失误。通过计算机,对审计质量总体进行全面检查,降低审计风险。

(三)适应新形势要求,拓展审计内容

一是财务收支审计,加强“三公”经费公款消费预算管理、严防“小金库”,完善公款消费使用和报销程序,促进公款消费的信息公开。二是积极探索对领导干部实行自然资源资产离任审计,将领导干部的经济责任审计与自然资源资产的开发利用、保护相结合,全面监督领导干部责任。三是政府重大项目资金审计,积极开展对政府投资项目前期费用审计、招标控制价审计、事中现场跟踪审计、竣工结(决)算审计等,确保审计内容的全覆盖。

审计局年工作总结【篇4】

审计局人才述职报告

尊敬的领导、各位同事:

大家好!我是审计局人才部门的一名员工,在此向大家汇报我在过去一年中的工作情况。回首过去的一年,虽然充满了挑战与困难,但通过不断努力和各方的支持,我们取得了一些积极的成果。接下来,我将详细地介绍我在人才方面的工作,相信您会对我们的努力感到满意。

首先,为了适应快速变化的社会环境,我积极参与制定了审计局的人才发展战略,并负责实施人才招聘、选拔、培养和管理等工作。在今年的招聘工作中,我们通过广泛的宣传和多渠道的招聘,吸引了大量优秀的应聘者。我组织了笔试、面试和综合考核等环节,全面评估应聘者的综合素质和适应能力。最终,我们成功招聘了一批充满激情和创新力的人才,为审计局的发展注入了新的活力。

其次,为了提高人才的能力水平,我组织了一系列的培训活动。我们邀请了一些专家学者和行业精英进行了精品讲座和工作坊,让员工们与他们进行深入交流和学习。同时,我也鼓励员工参加各类培训和学习机会,提高他们的专业素养和问题解决能力。通过这些培训活动,我们不仅增强了员工的知识和能力,也加强了团队合作,促进了知识的共享和沟通。

在人才管理方面,我积极推行了多元化的激励机制,鼓励员工发挥其潜力和创造力。我们建立了绩效评估体系,既考核员工的工作表现,也注重员工的个人发展规划。同时,我也帮助员工解决工作和生活中的问题,提高他们的福利待遇和工作环境,营造一种积极向上的工作氛围。通过这些措施,我们取得了一些初步的成果,员工满意度和工作效率得到了提高。

此外,为了加强与其他部门的协作,我积极参与各类人才交流和合作项目。例如,我组织了与财务部门的合作,提高了审计人员对财务报表的理解和分析能力。我还与法务部门合作,为审计工作提供法律支持和意见。这些合作不仅增加了我们的工作效率,也加强了团队的凝聚力和合作能力。

在未来的工作中,我将继续努力推进人才培养和管理,致力于打造更高效的团队。我将密切关注人才市场的动态,不断完善我们的招聘机制,吸引更多优秀的人才加入我们的团队。同时,我也将继续加强对员工的培训和发展,帮助他们不断提升能力,实现个人价值和公司目标的协同。

最后,我要感谢领导和各位同事对我的支持和信任。没有你们的帮助和合作,我无法完成如此繁重的工作任务。在未来的工作中,我将努力改进自己的工作方式和能力,为审计局的发展做出更大的贡献。

谢谢大家!

审计局年工作总结【篇5】

2018年,XX区审计局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以上级审计机关确定的重点任务为核心,以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计,充分发挥审计监督的作用,为推动全区经济发展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。现将工作情况总结如下:

一、履职尽责,认真抓好基层党建工作

(一)基层党建工作。一是建立机关党建工作责任制,局党组分别与各业务中心(股室)签订年度党建工作责任书,明晰工作责任,促进党建工作各责任主体职责的落实;二是牢固树立“党建第一责任人”意识,以党建统领全局,做到了党建工作与审计业务齐抓共管。全年共组织召开5次党组会议,专题研究党建工作,每季度开展一次党建任务完成情况自查,及时处理问题和建议,并抓好落实;三是做好XX党建微信平台和先锋智慧党建云平台的日常维护管理工作,做好干部人事档案数字化建设、涉组涉干舆情监控等基础性工作;四是继续落实好“3141”党建责任机制,认真抓好党支部“三会一课”等各项组织生活和党费收缴等工作,全年共组织召开2次组织生活会、1次民主生活会、6次党员大会、9次支委会、上党课4次、组织党建知识竞赛1次,有力地促进了党支部标准化建设。

(二)从严治党工作。一是完成党支部委员的换届工作。选举产生新一届审计局支部委员会,为做好各项党建工作奠定了基础;二是持续深化“两学一做”学习教育。局党支部组织全局党员干部持续深入学习十九大及党章党规党纪,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,积极引导党员干部严明政治纪律和政治规矩;三是修订完善了党组织的规章制度,共修改制定局党组和党支部的各项学习和工作制度12项;四是采取集中学习与自学相结合、领导领学与干部轮流讲学相结合、政策学习与审计法规业务相结合的“三结合”学习方法开展学习;五是结合“转变作风改善发展环境建设年”活动,查找班子和个人的不足,列出问题清单,对照检查,限时进行整改。

(三)党风廉政工作。一是结合单位实际,制定我局阳光之区建设工作实施方案和任务分解表;二是各业务中心(股室)负责人签订党风廉政建设承诺书和党风廉政建设目标责任书,领导班子成员对全体党员干部开展经常性约谈;三是建立健全党员领导干部廉政档案,做到一人一档、动态监理、专人管理;四是召开全局党员干部警示教育大会,并通报剖析发生在身边的党员领导干部违反“四风”问题的典型案例和一些腐败典型案例,有效提高了党员干部的廉洁自律意识。

二、求真务实,努力完成各项工作任务

(一)“十区建设”工作。按照区委区政府下发的《XX区“十区”建设2018年工作方案》,我局将“十区”建设工作任务分解至各中心(股室),并签订内部目标责任书。截至目前,各项工作均在有序进行中。现招商引资和项目建设工作已完成立项批复、土地审批和建设初核等工作,目前正在办理环评手续。

(二)干部教育管理工作。一是先后3次组织学习十九大报告原文,2次组织党员集中学习新党章,并开展党的十九大精神学习宣讲活动及竞赛活动,不定期对干部职工的学习情况及笔记记录情况进行抽查;二是按照省审计厅安排开展了为期10天的集中整训活动,听取5次审计大讲堂视频会,促进审计干部进一步改进作风、强化能力、提升素质;三是召开为期两天的审计经验交流研讨会,在交流学习过程中,学习好的运作方法和审计技巧,分享了在审计实践中总结积累的宝贵经验;四是开展“审计质量提升年”活动,通过多项举措,规范审计人员行为,提高审计工作质量;五是根据“转变作风改善发展环境建设年”、“整治干部不担当不作为”专项活动和审计系统“纪律作风专项整治月”活动,认真查摆问题,建立台账,限时进行整改,达到了统一思想、解决问题、改进作风、提高效能的目的。

(三)精准扶贫精准脱贫工作。一是对联户干部进行动态调整,组织干部与农户签订2018年帮扶责任书,制定“一户一策”帮扶计划,提出了切实可行的帮扶措施;二是加大入户摸底工作力度,多次组织我局和帮扶单位干部职工入户核对贫困人口底数,做到了情况清、数据准;三是在春节前,为18户困难农户解决了2万余元救助基金,解决了部分群众临时生活困难;四是结合党建工作“六个一”系列活动,为宁远村党员上党课一次;五是安排1名正式职工脱产驻村帮扶,按照“一户一策”精准脱贫计划,对接落实精准扶贫政策措施,帮助解决在脱贫攻坚中的具体困难和问题。

(四)意识形态工作。一是把意识形态工作纳入重要议事日程,制定工作计划,明确党组书记是第一责任人,分管领导是直接责任人,按照“一岗双责”要求,对职责范围内的意识形态负领导责任;二是加强和规范舆论宣传工作,共报送工作信息63篇,在金昌日报上发表信息1篇;三是开展1次意识形态工作部署会、3次意识形态分析研判会和1次半年工作情况通报会,采取集中约谈等方式,加强对干部职工的教育和引导;四是加强对单位公众号、微信群及QQ群的信息管控,规范信息传播,做大做强正面思想舆论引导工作。

(五)争取项目资金工作。根据年初区委、区政府下达的向上争取资金22万元的任务要求,我局已完成争取资金15万元,占任务数的68%。

(六)审计业务工作。截至目前,我局共组织实施财政预算执行、经济责任、领导干部自然资源资产、专项审计及调查、政府投资项目、企业等审计项目27项,占年度计划任务84%。其中:完成区级预算执行和其他财政收支情况审计;完成市园林绿化局、区工商局、区食药局、区质监局、区工信局、昌泰里社区6家单位预算执行情况审计;完成区食药局、区质监局、区工信局3家单位领导干部经济责任履行情况审计,并对第一批9位主要领导开展了离任经济责任事项交接工作;完成全区2017年度生态环境保护治理专项资金、区林业局2017年度涉农专项资金、全区2016年度农业支持保护补贴资金专项审计和全区行政事业单位经营性国有资产及闲置国有资产管理使用情况等4项专项审计及调查;完成XX区林业局腾格里沙漠西部边缘国家沙化土地封禁保护区项目竣工决算审计等政府投资项目竣工决算审计9项;完成金昌市天庆房地产开发有限公司资产负债损益审计;完成了我区第二季度重大政策措施落实情况跟踪审计工作。上述审计报告均已出具并下发至被审计单位,审计资金总额182635.08万元,查处有问题金额11374.82万元(其中:违规金额15.41万元,管理不规范金额11359.41万元),核减工程造价92.55万元,提出审计建议46条。现区农牧局自然资源资产审计现场已结束,正处于征求意见环节,区人大办、区政协办、区农开办、金水里社区的经济责任审计正在进行中。

(七)审计整改工作。一是完成我区2017年第四季度、2018年第一季度重大政策措施落实情况跟踪审计、2017年保障性安居工程跟踪审计和金昌市党政领导干部自然资源资产离任审计涉及我区问题的整改落实协调汇总工作,采取旬报制定期报送至区政府办;二是对2017年审计项目的整改情况进行了督促检查,对整改情况向区人大常委会进行了专题汇报。

(八)其他工作。一是配合市审计局完成永昌县第一季度重大政策措施落实情况跟踪审计;二是向区政府作了2017年区级预算执行和其他财政审计结果报告,代表区政府向区人大常委会八届十六次会议作了审计工作报告;三是派出审计组配合省审计厅对临夏州夏河县开展了扶贫资金审计;四是按“一案一卷”要求对2017年已完成审计业务工作装订档案;五是抽调人员配合市、区纪委(监委)完成巡查和案件审查等工作;六是积极协调,在区教育和卫生计生系统组建了内部审计机构,为下一步开展内部审计工作奠定了基础。

三、存在的问题和今后的打算

一年来,审计局班子成员和全体干部职工做了大量的工作,取得了一些成绩,但与上级的要求和群众的期望相比,还存在着一些差距,主要表现在:一是面对新常态下的审计工作,在审计思路上还需要进一步拓宽;二是还需加强审计人员业务素质的培训,提升工作效率和质量;三是招商引资和项目建设进展缓慢。今后,我们将进一步加强审计监督力度,确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落到实处,继续抓好我局班子成员自身建设和干部职工教育培训,打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的审计铁军,培养和造就审计人员谋划有方、提笔能写、开口能说、问策能答的能力和水平,为XX区审计事业做出积极的贡献。

四、2019年工作思路

2019年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,主要开展以下13个方面的审计工作:

(一)按照上级审计机关的要求,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计工作实行审计全覆盖。

(二)配合省、市审计机关做好我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。

(三)对区财政局具体组织2018年度区级预算执行和编制区级决算(草案)情况进行审计,同时组织完成8个部门预算执行审计。

(四)对宁远堡镇2017—2018年度财政决算进行审计。

(五)对2018年度扶贫专项资金进行审计。

(六)对2017至2018年度社会保障基金进行审计。

(七)对芨芨泉自然保护区专项治理资金进行审计。

(八)对区林业局开展自然资源资产审计,重点关注芨芨泉自然保护区。

(九)做好政府重大项目投资审计。

(十)完成区经济责任联席会议安排的经济责任审计。

(十一)全面完成党建和“十区建设”年度任务。

(十二)对上一年度审计查处问题的整改落实情况进行全面督查。

(十三)完成区委、区政府安排的其他工作任务。

审计局年工作总结【篇6】

审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下面是找总结网整理的审计局述职报告范文,欢迎参考。

审计局述职报告

今年以来,区审计局在区委、区政府正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全区工作中心,认真履行审计监督职能,更加充分发挥审计维护群众利益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展的“免疫系统”功能。全年共完成审计项目100个,促进节约财政资金2.12亿元。回顾全年,我们主要做了以下几方面的工作:

一、打通政策落实“最后一公里”,加强政策措施跟踪审计

为促进政令畅通,推进宏观政策落实,持续开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计。2017年开展重大政策措施落实情况跟踪审计项目4个,实施“201X年度保障性安居工程”、“简政放权放管结合优化服务政策措施落实情况”和“公立医院综合改革政策措施落实情况”专项审计调查3个。审计中重点关注了财政资金统筹使用、重大项目推进、市区两级政府实事进展、保障性住房分配管理和使用、深化“放管服”改革、医药管理体制改革等重大政策贯彻落实情况,通过审计发现部分重点项目未达计划进度、部分保障性住房建设缓慢、部分行政审批事项未按规定入驻审批大厅、部分医药分开改革指标未达标等问题23个,提出审计建议20余条,根据审计建议,区政府制定了《关于深化放管服改革进一步优化政务服务环境的意见》,完成了民办学校设立等审批事项入驻审批大厅,实现了市场监管等专网数据与青岛市政务服务通用平台的数据共享,为实体经济发展和群众公共服务创造了良好的政务环境;促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范;促进区公立医院降低药物收入占比、提高基本药物销售比例,切实降低病患负担。

二、看好百姓“钱袋子”,深入开展预算执行审计

坚持“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的总体思路,依法对财政资金进行审计监管,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里,实现财政资金审计全覆盖。审计中加强对预算编制、调整、执行、公开和存量资金的审计,促进严格预算约束,提高预算绩效管理水平;关注财政收入、支出和分配以及有预算分配权部门的履职情况,推动财政资金合理配置、高效使用;充分运用大数据审计手段,对财政数据进行全面分析,实现预算执行审计深度、广度和工作效率的全面提升;关注部门经费和“三公经费”预决算公开,规范政府公开行为,助推提升政府公信力。2017年预算执行审计共审计资金80.12亿元,查出管理不规范金额8.88亿元,从体制、机制和制度层面提出对策建议,促进出台了《关于及时上缴国有资产处置收入的通知》、《关于规范政府采购合同管理的通知》等制度文件,进一步规范了政府采购预算、结余资金、资金拨付、非税收入等方面的管理。

三、念好权利运行“紧箍咒”,强化经济责任审计

不断拓展经济责任审计内容,科学合理制定审计计划,坚持任中审计和离任审计相结合,立足权力运行与责任落实,重点检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署和中央八项规定精神情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,内控制度的执行情况,促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为。积极深化街道办事处党政领导干部同步审计,强化国有企业领导人员经济责任审计,促进国有企业加强经营管理、提高盈利能力、维护国有资产安全。截至目前,共开展审计项目15个,发现管理不规范资金17.79亿元,通过审计发现财务管理不规范、固定资产账实不符、未执行政府采购等问题,有效促进了领导干部履职尽责、秉公用权,提高了单位财务管理水平。

四、为政府投资“把好脉”,加强政府投资项目审计

认真贯彻审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作意见》精神,进一步深化政府投资审计,提升审计效能。出台《强化政府投资建设项目概预算审计的实施意见》,将审计关口前移至项目建设前期,努力实现政府投资审计从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面关注建设项目管理和绩效转变。着力加强对住房、教育、文化、卫生、就业等民生工程项目的审计监督,对查出部分项目建设手续不完善、工程投资超概算、未按规定招投标等问题,推动完善制度、加强管理和堵塞漏洞。今年以来,共开展决(结)算审计项目100个,完成80个,持续开展跟踪审计项目42个,完成4个,审减金额2.12亿元,有效节约了财政资金,提高了资金使用效益。

五、夯实基层组织建设“基石”,开展全区社区审计

为进一步规范社区班子和基层干部履职行为,提升基层组织工作、财务管理水平,今年4月至10月首次对全区114个社区事务财务、经济活动、为民服务三项工作进行全面审计,着力解决影响基层组织运行的突出问题,坚决纠正和查处侵害群众利益的行为,完善社区治理机制,促进社区事业发展和民生福祉改善,为社区换届工作奠定可信基础。审计共查出问题1041个,涉及管理不规范和违规资金61.46亿元,审计中坚持边审边改,截至目前,已整改问题314个。有关违纪问题正向纪检部门移送。

六、突出审计整改,巩固审计成果

在发挥审计监督职能的同时,高度重视审计整改工作,着力推进审计成果转化取得实效。一是注重建章立制,夯实审计整改基础。区委办、区政府办联合下发《关于加强审计整改工作的通知》,区委组织部、区审计局联合下发《关于进一步做好社区审计问题整改工作的通知》等制度性文件,为加强审计整改、促进标本兼治,提供了有力保障。二是开展跟踪督查,务求审计整改实效。今年8月至11月,区审计局对201X年1月至2017年7月期间审计发现的问题整改情况进行了“回头看”,促进出台了5项制度办法、促进上缴非税收入5821.31万元、盘活存量资金2.91亿元、规范固定资产管理6441.04万元、纠正管理不规范资金3.29亿元。三是加强业务指导,杜绝屡审屡犯。在审计过程中加强业务指导,促进被审计单位立行立改;对存在的普遍性问题,帮助研究解决办法,推动健全管理机制,完善内控制度;先后举办了“国有企业业务培训班”、“全区行政事业单位财务审计业务专题培训班”,参训机关事业单位、国有企业领导干部和工作人员300多人,切实提高了部门领导及工作人员法规意识和业务水平。

七、加强队伍建设,提升业务水平

全面推进“强基层、铸铁军”工程,不断提高政治觉悟、专业能力和综合素质,努力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。一是从严从实抓党建,打造政治过硬的审计队伍。始终把党的建设摆在首位,正确把握审计工作的政治方向;不断提高政治站位,大力弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观;坚持不懈抓作风纪律建设,坚决落实中央八项规定精神不放松,坚决抵制“四风”。二是求真务实强业务,打造精干高效的审计队伍。建立规范、高效、有序的工作流程,不断优化审理机制、标准和方式,引领审计质量全面提升;不断拓展审计监督的广度和深度,充分利用互联网、大数据、云计算等手段,提高审计工作效率、放大审计成果;加强审计干部培训、注重人才培养,努力打造业务精湛,来之能战,战之能胜的审计队伍。三是主动作为敢亮剑,打造尽责担当的审计队伍。坚持问题导向,敢于直面问题,严肃查处重大违法违纪、重大损失浪费、重大环境污染、重大风险隐患等问题,同时审慎区分无意过失与明知故犯、探索实践与以权谋私,客观作出结论和处理,包容支持创新举措,激励干部担当作为、干事创业。

在正视成绩的同时,我们也清醒地看到,工作中仍然存在一些问题和不足,主要是:民生项目审计的广度和深度有待拓展;审计新技术和新方法运用能力有待提高;审计监督范围日益扩大与审计人员严重不足的矛盾日益凸出。

新的一年,我们将以党的十九大精神为指引,牢固树立“四个意识”,紧紧围绕国家治理要求,更好的发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用:一是站稳群众立场,以解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题为重点,坚决查处各种损害群众权益的案件和问题,当好国家利益的捍卫者和公共资金的守护者。二是创新审计思路,加快审计信息化建设,更新审计方法,提高审计效率。三是不断加强机关自身建设和作风建设,持续推进“强基层、铸铁军”工程,增强审计队伍整体战斗力。

党的十九大吹响了新时代推进中国特色社会主义伟大事业的嘹亮号角,掀开实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章,李沧区也进入新旧动能转换、腾龙换鸟的关键时期,审计机关要以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,不忘初心、牢记使命,锐意进取、埋头苦干,切实当好“经济卫士”、“发展谋士”,为建设宜业宜居宜身宜心的现代化新李沧、决胜全面建成小康社会做出更大贡献!

审计局年工作总结【篇7】

今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,在上级审计机关的指导支持下,我局坚持围绕中心,服务大局,着力在推动职责履行、加强技术创新等方面下功夫,为维护县域经济秩序发挥好审计“免疫系统”功能和建设性作用。截止目前,累计组织实施审计项目25个,审计查出违纪违规资金3387.6万元,管理不规范资金21142.4万元,投资审计核减投资额1700余万元。1—10月份,提交审计报告(专报)21篇,提出审计建议30条,被县政府主要领导批示11篇(次);对外发布审计信息13期40篇,上级审计机关采用42篇(次),先后荣获全省审计系统审计理念创新活动先进集体、全省审计信息工作先进单位等表彰。

一、坚持依法审计,不断强化审计监督职能

(一)聚力焦点,充分发挥审计服务政府治理作用。按照国务院《关于加强审计工作的意见》要求,坚持审计服务于党委、政府中心工作,持续组织对重大政策措施落实情况的跟踪审计,发挥监督职能。围绕“三农”,聚焦扶贫,实施了保障性安居工程、扶贫资金专项审计。根据审计厅统一部署,完成了灾后水利水毁修复项目审计及县级公立医院债务审计甄别工作。同时,结合县本级财政预算执行审计开展了债券置换资金使用情况及全县预算单位公务支出和公款消费专项审计调查。

(二)立足基点,深化财政预算执行审计。以摸清财政底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标,财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合县直单位财务管理状况、乡镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。

(三)突出重点,推进领导干部经济责任审计。坚持把经济责任审计作为反腐倡廉的重要手段,年初提请召开领导小组工作会议,学习并联合相关部门转发了省纪委、省委组织部等十部门联合出台的《关于印发》。组织起草的《石台县经济责任审计全覆盖五年规划》业经县委常委会议讨论通过并印发执行。围绕对权利运行情况,特别是对重大经济运行的决策、重大资金的使用,以及中央“八项规定”的落实情况进行严格审计监督。同时,会同县委组织部、县纪委监察局,对今年以来调整的15个县直单位“一把手”进行了离任经济责任事项集中交接。通过依法审计,提高了被审计领导干部依法行政的能力和水平。

(四)着眼热点,抓好重点资金和重点项目投资审计。半年来,以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效益和项目管理水平为目标,先后开展了柏山渡安置房、城东学校等11个项目的竣工决(结)算审计,累计送审金额26379万元。截至目前,已完成的6个项目送审金额10005万元,审计核减1766万元,平均核减率17.65%,为财政节约了巨额资金,充分发挥了审计机关在控制重大项目成本、加强项目管理中防腐倡廉的作用。另在审项目5个,涉及送审金额16374万元。

(五)直面难点,注重审计结果运用。一是加强审计整改。健全责任机制,由审计组长对审计整改情况进行跟踪督促,确保审计整改工作落到实处。着力构建整改联动机制,及时将审计整改的进度情况向县政府报告,合同相关部门组成联合督查组对整改落实不及时的单位进行督查,对账销号,增强审计整改合力。二是推进审计公开。明确审计结果公开的基本要求、编审流程、时限等,扩大审计公开的范围,提高审计公开操作的规范性。全年累计发布审计结果公告5篇。

(六)打造亮点,强化审计数据中心应用。依托审计数据中心,运用大数据分析技术对县扶贫办提供的全县已建档立卡未脱贫贫困户数据以及新识别贫困户数据分别与全县房产、财政供养人员、税务登记、农机补贴及村干部等业务数据进行了比对,发现“部分贫困户通过购买、拆迁安置或转让获得商品房、部分贫困户家庭成员为财政供养人员”等疑点,已提供县扶贫办核实。由局机关审计人员自主开发的《审计业务综合管理系统》将审计法规、经济责任审计项目、审计发现问题定性信相关规章制度集于一身,实行动态综合管理,得到了系统内一致好评,多地同行先后来我局交流学习。

二、加强科学管理,不断提升机关工作效能

(一)狠抓思想建设。通过定期召开会议、集中教育等形式,组织审计干部职工围绕审计新常态和机关建设中的重点难点问题,开展思想讨论,统一思想认识,明确工作方向。根据县委要求,积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,紧密结合审计工作实际,认真贯彻落实各项工作任务,及时上报专题教育工作开展情况。

(二)狠抓制度建设。围绕有深度、有成效的审计监督全覆盖,经县委常委会审定,在全市率先出台《石台县经济责任审计全覆盖五年工作规划》,明确了今后五年经济责任审计全覆盖工作重点。会同相关部门联合转发了《安徽省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)》。并先后出台了《石台县审计局2017年脱贫攻坚工作计划》、《2017年度审计项目计划》、《全县2017年扶贫审计工作计划安排》及《关于切实做好当前审计有关重点工作的通知》和《关于分解落实2017年度审计项目主审的通知》,将各项工作任务分解落实,有序推进。

(三)狠抓作风和廉政建设。始终把廉政建设作为高压线,层层落实主体责任。制订《2017年党风廉政建设工作总结》,把纪律和规矩挺在前面,严格带头遵守中央“八项规定”和审计“八不准”,严格执行廉政承诺、廉政谈话等制度,勇于开展批评与自我批评,自觉接受各方面监督。出台《关于进一步重申干部职工请休假制度》,严明上下班考勤及日常工作纪律,进一步加强机关作风效能建设。加大审计整改工作力度,会同财政局、监察局组成联合督查组对上年度完成的审计项目整改情况进行督查。根据县委巡察监督工作要求,选派2名干部参加县委巡察工作领导小组和巡察小组,服务和推进反腐倡廉建设。

(四)狠抓扶贫帮困。坚持精准帮扶、精准脱贫的原则,多次深入联系村走访调研,看望慰问困难群众,通过各种途径努力为联系村争取项目资金。一是通过积极争取县农委支持,鼓励村养殖大户建起了全县第一个扶贫户托管养殖生猪厂,带动贫困户22户。二是针对联系村皮具厂吸纳20户贫困户及7户残疾户就业情况,积极争取扶贫就业车间政策扶持,相关扶持政策已落实到位。三是积极协调解决落实村集体厂房建设的用地问题,确保工程如期开工。

(五)狠抓文明、双拥及法治创建。开展学先进典型和道德模范活动,引导广大党员干部“学雷锋、讲文明、树新风”。组织广大干部职工参观周氏家风馆,接受中国传统文化教育。认真做好志愿者登记注册工作,完善志愿服务队伍建设,积极推荐评议身边好人。认真做好军民结对共建,深入看望慰问消防官兵。营造良好的学法用法氛围,进一步强化法治创建活动。

回顾一年来的工作情况,我们取得了一些成绩,但与上级的要求相比,还有一些差距:一是复合型审计人才的培养与上级的要求还有一定差距;二是绩效审计开展还不够深入。

三、2018年工作计划

2018年,我局将认真贯彻落实党的十九大以及中央、省、市、县经济工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,进一步深化审计内容、创新审计管理和提升综合素质,更好地服务于石台经济社会建设。

(一)服务大局,加强审计监督。一是进一步深化部门预算执行审计,将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合,重点关注各部门预算单位管理的民生、资源环保等领域专项资金使用是否产生预期效益。二是进一步深化领导干部任期经济责任审计,在关注被审计单位财政财务收支的基础上,突出关注被审计领导干部推动本单位(部门)经济事业发展的情况。三是进一步深化投资审计,着力探索投资审计转型,使投资审计由目前的审价为主转型为审价、程序并重的投资审计全过程事后监督。四是进一步发挥审计建设性作用,加强对审计发现的普遍性和典型性问题的综合分析,力求从体制、机制和管理层面提出建议和意见,积极促进审计意见和建议转化为党委政府的政策措施,促进各项制度的建立完善。

(二)夯实基础,推进科学管理。加大审计力量、项目管理、组织实施、成果运用等统筹整合力度,切实增强审计监督的整体性、全局性和协调性。积极探索适应经济发展新常态和符合审计工作需要的综合审计模式,形成审计内容范围、审计资源整合、审计作用发挥等组织管理“一体化”,实现单点离散审计向多点联动审计、局部审计向全覆盖审计、静态审计向静态与动态审计相结合、事后审计向事后与事中审计相结合、现场审计向现场与非现场审计相结合、微观审计向微观与宏观审计相结合的“六大转变”。

(三)提升效能,加大成果转化。完善审计结果运用机制,推动审计发现问题整改和问责。落实问题整改的责任主体,加大跟踪督查力度,着力解决审计整改“最后一公里”问题,帮助被审计单位纠正问题,推进建章立制。加大审计结果公开力度,全面推动被审计单位公告整改结果。及时向党委、政府报送审计重要信息,发挥好决策参谋作用。

审计局年工作总结【篇8】

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20xx年,我局认真按照县委、县政府的决策部署,紧紧围绕“科学发展、跨越发展”的发展战略和“山水江城、生态闽侯”的定位要求,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,全面推进审计各项工作,为我县经济社会的科学发展作出了积极贡献。审计工作得到县委、县人大、县政府和上级审计机关的充分肯定。20xx年3月,我局被县委、县政府评为“20xx年度全县绩效管理优秀单位”,7月被县直机关党工委评为先进基层党组织,并在市审计局审计信息化工作考核取得第一名成绩。同时,1个项目获省厅优秀审计项目奖,1个审计项目获市优秀项目,1个项目获市表彰项目,1个审计项目获得市审计局计算机应用实例优秀奖,4个项目获得市审计局计算机应用实例应用奖。现将我局20xx年工作总结和20xx年工作思路报告如下:

一、20xx年主要审计工作情况

20xx年,我局围绕实施积极财政政策,以预算执行为主线、全部政府性资金为主要内容、财政专项资金为重点,认真组织开展审计项目。

1、深化预算执行审计

以摸清一级政府管理支配的全部政府性资金为基础,以规范预算管理、推动财政体制改革、促进建立公共财政体系、保障财政资金安全、提高财政绩效水平为目标,认真开展财政预算执行审计。组织对县财政局预算执行情况、县地税局税收征管情况和县教育局、县经贸局、县人社局、县卫生局、县供销社、县残联、县进修校及上街市政管理中心等单位预算执行情况进行审计。审计如实反映了预算执行过程中存在的不足,并有针对性地从体制、机制和制度层面揭示问题、分析原因、提出建议,促进深化改革、规范预算管理、提高财政资金使用效益,工作得到了县政府肯定和县人大的好评。

2、加强民生项目资金审计

围绕民生问题,安排对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的对被征地老龄农民生活补助资金管理使用情况进行审计;并根据审计署统一部署,组织对稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计。通过审计,进一步促进国家政策措施和涉农惠民政策与资金的贯彻落实,确保资金专款专用,发挥使用效益。

3、加大政府投资项目审计

以“规范政府投资项目管理、促进提高投资效益”为目标,加强政府投资审计工作和政府投资项目预、决算审核工作,完成青口镇文体中心(城运会场馆)建设情况跟踪审计。通过审计,进一步促进我县政府投资建设项目完善投资程序,规范项目管理,提高项目资金使用效益,同时也为县财政节省了大额的建设资金。

4、认真开展任期经济责任审计

按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,认真组织对县司法局、县国土局、甘蔗街道办、大湖乡等单位开展主要领导任中经济责任审计。审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,同时对任职期间的经济目标完成情况、财政经济决策情况、重大建设项目、重点资金管理情况和领导干部个人廉洁守纪情况进行审计和评价,促使领导干部进一步增强法纪意识,也为相关部门评价和选拔任用干部提供重要依据。

5、全力配合上级审计与联合检查。今年,我局积极抽调

3名审计骨干参与市审计局闽侯县保障房资金项目审计,抽调6名审计骨干参加审计署统一部署的土地出让金和耕地保护审计任务。并全力做好市审计局在我县开展的社会抚养费、林业基金审计和审计署驻深圳特派办在我县开展土地出让金与耕地保护审计的沟通协调和后勤保障工作,确保了审计工作顺利开展、圆满完成。积极配合县纪委、县财政局开展了“三公经费”使用情况检查和贯彻执行八项规定与“小金库”专项治理情况检查等工作。

二、20xx年度审计工作思路

20xx年,我县审计工作总体思路是:围绕县委、县政府中心工作,进一步深化审计转型升级,认真对接好上级审计机关工作安排,科学立项、突出重点,务实创新、规范管理、提高质量,切实履行好审计监督职能,积极推动闽侯科学发展、跨越发展。

1、精心安排项目,进一步提升审计工作实效性。

一是扩大财政审计的范围,切实加强对部门及下属事业单位资金监管,努力扩大财政审计的内涵和外延,适时开展辖区内重大项目财务收支审计,了解和掌握县级重点项目推进情况,国有财力投入产出情况,为领导科学决策,部门科学规范提供依据。

二是加强民生资金审计,将民生资金分配的公平、公正和资金投入的平衡性纳入专项资金的监管重点。通过加强对各项强农惠农政策落实情况和涉农资金管理使用情况的审计监督,切实维护广大农民的合法权益。

三是强化监督,在经济责任审计中关注领导用权、管权水平。坚持领导干部离任和任中审计相结合,从领导的资金监管意识、资金审批责任和资金运作能力入手,深化对领导干部经济决策科学性、效益性的分析,科学评价领导干部经济责任,为科学管理领导干部提供参考。

四是规范政府投资行为,深入推进跟踪审计的规范化运行。加强政府投资项目审核工作,完善政府投资项目预(结)决算审核制度。进一步关注政府投资项目建设全过程,及时发现投资建设领域不规范、不合理问题,促进建设项目财政资金安全,提高财政资金使用效益。

2、狠抓建议质量,不断发挥审计建设性作用。

一是高度重视审计整改跟踪回访,确保问题整改落实到位。进一步完善对审计发现问题整改落实情况的跟踪回访,确保审计提出的问题得到及时纠正。加强对审计发现问题的收集和整理,积极开展对带有倾向性问题的多渠道调研,发掘宏观层面制度和管理的缺失,为县委、县政府决策提供重要依据。

二是切实提高审计建议水平,促进审计成果转化,促进经济社会健康发展。进一步提高审计人员分析审计问题的水平,及时结合项目审计中发现的苗头性、倾向性问题,提出高质量、可操作性的审计建议。同时,进一步发挥审计建议的功能,使审计建议不仅提高财务管理方面的水平,同时对部门、乡镇提升业务能力也能起到重要的促进作用。

3、加强技能培训,进一步提高审计人员业务素质。

加强审计人员业务技能培训力度,积极选送业务骨干参加上级审计机关举办的培训班,特别是加大计算机审计、投资审计的培训力度。针对审计专业性强的特点,认真制定培训措施,定期组织AO审计技术和法律法规、财税新知识的学习,定期组织审计业务交流,不断提高政治业务素质和行政执法水平,以适应现代审计发展趋势的要求。

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